建博秦丝进销存存如何过账

速达3000进销存如何月末处理_百度知道
速达3000进销存如何月末处理
如何在速达3000软件理做月末处理,结转的成本应该计入那个对应的会计科目。
我有更好的答案
1,速达3000进销存月末处理操作流程说明:作为进销存和帐务结合使用的帐套,进行月末处理的流程是:先进行进销存期末结账,再进行帐务期末结账。反之,先进行帐务期末结账则会提示“当前会计期间不能大于当前进销存期间,请先进行进销存期末结账”。 1、进销存期末处理
进销存期末结账之前,必须先对库存商品进行成本计算;重算库存成本是指对本期的所有库存商品都进行成本的重算操作。为保证库存成本能及时、准确的反应,建议日常操作中也定期进行重算库存成本的操作。
进销存结账的界面上,有数据重整的按钮,是对本期所有发生的数据都进行重新计算、整理,建议点击该按钮进行数据重整;
如果由于小数点位数累加造成的一、两分钱偏差,或者成本异常变动而造成库存商品数量为零而仍然有金额的情况,可在结账过程中弹出的“库存金额调整”窗口中进行调整。
2、帐务系统期末处理
首先需要对固定资产进行计提折旧;
对凭证进行审核、登帐,损益类科目有发生额的需要进行结转损益,有外币核算业务还需要进行期末调汇。如果有某一项工作没有进行,在做期末结账时,会有相应的提示,根据提示再行检查即可;
资产负债表随时都可以查看,利润表必须在帐务结账后才能查看,现金流量表需要先设置核算现金流量科目、再手工进行现金流量分配才能生成。 2,简单的步骤如下: 重算库存成本 -& 结转成本 -& 进销存期末结账。按顺序做完就行了。做这些之前要把当月所有的业务发生全部录进去。做完期末结账后当月就不能再有业务发生了。
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金蝶软件怎么过账
我有更好的答案求助知道网友
【财务会计】-【总账】-【凭证处理】-【凭证过账】,或者【凭证查询】,把本期未过账的凭证查询出来,鼠标右键,点击【全部过账】即可。
查找当月要过账的凭证,点成批审核。
本回答被网友采纳
总账中凭证查询。按照条件打开。然后,有过账按钮。
K3专业版差不多,账务处理——凭证管理——右键全部过账(和凭证管理同级有个凭证过账,但是凭证多时或有断号时建议到凭证管理过账)迷你版,标准版在账务处理中——凭证过账没登陆也能回答问题,呵呵,登陆从新回答下
凭证全部审核之后,有一个过账的按钮,按着提示,一步一步进行就可以
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admin 16:28:43
进销存库存软件怎么样处理日常业务
&  来肯云商通过了解到中小商贸流通企业管理中的那么多问题,加上自己实施进销存库存软件管理系统使企业信息化也几年了,所以整理一些思路给大家分享出来。以便帮助更多的企业家朋友和高管,帮助管理好企业,提升一些工作效率和管理水品。
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