上海大学嘉定校区嘉定真新社区卫生服务中心工资水平

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& &评论摘要(共 17 条,得分 1649 分,平均 97 分)
[] 21 楼 淡看聚散离合   打分:用户设置隐藏  发表时间:用户设置隐藏
我不想考上海事业单位,也不想考上海公务员,上海教师也不想考,我想去上海的银行工作!
[] 20 楼 六月、安生   打分:用户设置隐藏  发表时间:用户设置隐藏
上海的先看看吧,或许我们这的也差不多。
[] 19 楼 小钻风   打分:用户设置隐藏  发表时间:用户设置隐藏
上海的公务员工资高吗?
[] 18 楼 一叶梧桐   打分:用户设置隐藏  发表时间:用户设置隐藏
对,胡说上海事业单位的工资也不高!
[] 17 楼 奔向未来的日子   打分:用户设置隐藏  发表时间:用户设置隐藏
去年我参加上海的事业编考试了,考的不理想,哎!
[] 16 楼 老婆无可取代   打分:用户设置隐藏  发表时间:用户设置隐藏
你们有上海事业单位考试试题么?
[] 15 楼 蓝色の梦幻   打分:用户设置隐藏  发表时间:用户设置隐藏
上海人事网,网址是什么?谁能告诉我!
[] 14 楼 刺入你的心   打分:用户设置隐藏  发表时间:用户设置隐藏
上海嘉定区卫生人才2017年招聘人员信息,这么多人看啊?
[] 13 楼 喧闹的寂寞   打分:用户设置隐藏  发表时间:用户设置隐藏
凭什么你能考上上海公务员或者上海事业编?同是一块石头,一半做成了佛,一半做成了台阶。台阶不服气的问佛:“我们本是一块石头,凭什么人们都踩着我,而去朝拜你呢?”佛说:“因为你只挨了一刀,而我却经历了千刀
[] 12 楼 丶凄凉了你我A曾经   打分:用户设置隐藏  发表时间:用户设置隐藏
上海嘉定区卫生人才2017年招聘人员信息不会吧,这条件估计竞争又大了。。。
请选择考试  真新街道社区事务受理服务中心(以下简称中心)成立于日,是嘉定区首家“一门式”社区事务受理服务机构。中心位于嘉定区清峪路985号,现有工作人员33人,其中大专以上 []
  真新街道社区文化活动中心是市、区两级政府的实事项目,总投资2460万元,总面积4600平方米,其中建筑面积3600平方米,室内场地约1000平方米,2005年9月正式启用。真新街道社区文化活动中心集文化 []
上海市嘉定区真新社区卫生服务中心创办于1998年,地处真新街道丰庄路255号,占地面积4900平方米,下设3个卫生服务站。核定床位80张,设有老年护理病房、全科诊室、中医特色诊室、康复治疗室... []
推进智慧城市建设,是上海加快实现创新驱动、转型发展的重要手段,深化实践“城市,让生活更美好”的重要举措,也是上海信息化新一轮加速发展的必然要求。社区是城市的基础,智慧社区是智慧... []
5月16日下午1:30在真新街道社区文化活动中心5楼剧场(清峪路855号)举办“笑与四季来相会”滑稽青年人才曲艺专场演出,演出汇集了上海滑稽剧团一批优秀的80... []当前位置: & &内容
上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心 2016年度部门决算
第一部分&&& 上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心& 概况&一、主要职能1、代表街道办事处接受具有本地区户籍的居民救助申请,并对其救助资格提出初审意见和定期复核;向获准救助的对象发放《上海市社会救助金领取证》及向有关单位发放救助通知书,并向未获准救助的对象发放不予救助通知书;组织发放经政府批准和社会团体划拨的救助、帮困等各类款物;&2、为户籍迁移的救助对象办理受助资格转移手续;3、没有提出救助申请的对象,排出名单,及时上报区帮助协调解决;动员本社区各种社会力量开展社会互助帮困活动;4、及时掌握就业年龄段内有劳动能力救助对象的就业情况;5、为居民提供社会救助方面的咨询服务;6、负责本地区内的社会救助和帮困的档案管理、报表统计和计算机管理;7、对居委会社会救助协理员进行业务政策培训,指导他们做好有关的社会救助工作;8、完成其它本街道社会救助和帮困的事务性工作。9、承担就业服务和具体管理工作。10、承担企业退休人员社会化管理服务工作。11、开展劳动保障宣传咨询、协助信访和劳动监察工作。二、机构设置嘉定区真新街道社区事务受理服务中心内设7个机构,包括:社会保障部、征地事务部、职业介绍部、综合事务部、就业援助部、劳动协调部、住房保障办。 &第二部分&&& 上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入3082.6一、一般公共服务支出  其中:政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出93.95五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入2439.82七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出5343.71九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出17.82二十、粮油物资储备支出66.94二十一、其他支出本年收入合计5522.42本年支出合计5522.42用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计5522.42总计5522.42 &&2016年度收入决算表单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类 & 科目编码科目名称类款项合计5522.42 3082.6 2439.82205教育支出93.95 71.67  22.2820502普通教育14.567.287.282050299其他普通教育支出14.567.287.2820503职业教育79.39 64.39  15.002050399& 其他职业教育支出79.39 64.39 15.00208社会保障和就业支出5343.72 2993.1 2350.61 20801人力资源和社会保障管理事务108.96 104.96  4.002080102& 一般行政管理事务91.48 87.48  4.002080199& 其他人力资源和社会保障管理事务支出17.48 17.48 20802民政管理事务363.42355.447.982080202& 一般行政管理事务351.58351.582080205老龄事务7.987.982080299其他民政管理事务3.863.8620807就业补助729.84262.6467.242080705& 公益性岗位补贴720.4257.88462.522080799其他就业补助支出9.444.724.7220819最低生活保障704.58161.79542.792081901城市最低生活保障金支出702.54161.79541.772081902农村最低生活保障金支出2.04160.771.0220820临时救助121.449.5771.832082001临时救助支出121.449.5771.8320825其他生活救助1419.97496.42923.552082501其他城市生活救助1419.97496.42923.5520899其他社会保障和就业支出1895.541562.33333.212089901& 其他社会保障和就业支出1895.541562.33333.21221住房保障支出17.8217.8222102住房改革支出16.0916.092210201& 住房公积金16.0916.0922103城乡社区住宅1.731.732210399& 其他城乡社区住宅支出1.731.73222粮油物资储备支出66.9466.9422201粮油事务66.9466.942220107国家粮油差价补贴66.9466.94& &2016年度支出决算表单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类 & 科目编码科目名称类款项合计5522.42 420.12 5102.31 205教育支出93.9593.9520502普通教育14.5614.562050299其他普通教育支出14.5614.5620503职业教育79.3979.392050399& 其他职业教育支出79.3979.39208社会保障和就业支出5343.72402.34941.4220801人力资源和社会保障管理事务108.9646.8662.12080102& 一般行政管理事务91.4830.960.582080199& 其他人力资源和社会保障管理事务支出17.4815.951.5320802民政管理事务363.42355.447.992080202& 一般行政管理事务351.58351.582080205老龄事务7.997.992080299其他民政管理事务3.863.8620807就业补助729.84729.842080705& 公益性岗位补贴720.4720.42080799其他就业补助支出9.449.4420819最低生活保障704.58704.582081901城市最低生活保障金支出702.54702.542081902农村最低生活保障金支出2.042.0420820临时救助121.40121.402082001临时救助支出121.40121.4020825其他生活救助1,419.971,419.972082501其他城市生活救助1,419.971,419.9720899其他社会保障和就业支出1,895.541,895.542089901& 其他社会保障和就业支出1,895.541,895.54221住房保障支出17.8217.8222102住房改革支出16.0916.092210201& 住房公积金16.0916.0922103城乡社区住宅1.731.732210399& 其他城乡社区住宅支出1.731.73222粮油物资储备支出66.9466.9422201粮油事务66.9466.942220107国家粮油差价补贴66.9466.94& &&2016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款3082.6 一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出 71.67 71.67六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 2993.1 2993.1九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 17.83 17.83二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计3082.6 本年支出合计 3082.6 3082.6年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余&&&&& 一般公共预算财政拨款&&&&& 政府性基金预算财政拨款总计3082.6 总计 3082.6 3082.6& &&2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出71.6771.6720502普通教育7.287.282050299其他普通教育支出7.287.2820503职业教育64.3964.392050399& 其他职业教育支出64.3964.39208社会保障和就业支出2993.1402.32590.8120801人力资源和社会保障管理事务104.9646.8658.102080102& 一般行政管理事务87.4830.9056.582080199& 其他人力资源和社会保障管理事务支出17.4815.951.5320802民政管理事务355.44355.442080202& 一般行政管理事务351.58351.582080299其他民政管理事务3.863.8620807就业补助262.6262.62080705& 公益性岗位补贴257.88257.882080799其他就业补助支出4.724.7220819最低生活保障161.79161.792081901城市最低生活保障金支出160.77160.772081902农村最低生活保障金支出1.021.0220820临时救助49.5749.572082001临时救助支出49.5749.5720825其他生活救助496.42496.422082501其他城市生活救助496.42496.4220899其他社会保障和就业支出1,562.331,562.332089901& 其他社会保障和就业支出1,562.331,562.33221住房保障支出17.8217.8222102住房改革支出16.0916.092210201& 住房公积金16.0916.0922103城乡社区住宅1.731.732210399& 其他城乡社区住宅支出1.731.73合计3082.6420.122662.48& &&2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表& 单位:万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出336.59336.5930101& 基本工资84.0984.0930102& 津贴补贴74.5474.5430103& 奖金82.2482.2430104& 其他社会保障缴费75.6975.6930106& 伙食补助费12.0312.0330107& 绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费30109职业年金缴费30199& 其他工资福利支出88302商品和服务支出51.3251.3230201& 办公费6.286.2830202& 印刷费0.10.130203& 咨询费0.980.9830204& 手续费0.120.1230205& 水费0.020.0230206& 电费0.830.8330207& 邮电费0.890.8930208& 取暖费30209& 物业管理费21.6621.6630211& 差旅费0.50.530212& 因公出国(境)费用30213& 维修(护)费3.383.3830214& 租赁费30215& 会议费30216& 培训费0.20.230217& 公务接待费0.150.1530218& 专用材料费0.520.5230224& 被装购置费30225& 专用燃料费30226& 劳务费0.230.2330227& 委托业务费30228& 工会经费0.10.130229& 福利费12.412.430231& 公务用车运行维护费30239& 其他交通费用30240& 税金及附加费用30299& 其他商品和服务支出2.962.96303对个人和家庭的补助28.7216.0912.6330301& 离休费30302& 退休费30303& 退职(役)费30304& 抚恤金30305& 生活补助30307& 医疗费30308& 助学金30309& 奖励金30311& 住房公积金16.0916.0930312& 提租补贴30313& 购房补贴30399& 其他对个人和家庭的补助支出12.6312.63310其他资本性支出3.493.4931002& 办公设备购置3.493.4931003& 专用设备购置31007& 信息网络及软件购置更新31013& 公务用车购置31019& 其他交通工具购置31099& 其他资本性支出合计420.12352.6867.44& &&2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位:万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数5.200.15000000005.200.15& &2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位:万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注:上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。 &第三部分& 上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2016年度部门决算情况说明&一、关于上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2016年度收入支出总体情况说明上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2016年度收入总计为5522.42万元、支出总计为5522.42万元。与2015年度相比,收入、支出总计各减少3633.63万元、3610.9万元。主要原因:2015年社区事务受理中心预算中包含街道社区自治办、社区居委会经费,该项经费自2016年起并入街道办事处本部预算。二、关于上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2016年度收入决算情况说明上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2016年度收入合计5522.42万元,其中:财政拨款收入3082.6万元,占56%;其他收入2439.82万元,占44%.三、关于上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2016年度支出决算情况说明上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2016年度支出合计5522.42万元,其中:基本支出420.12万元,占8%;项目支出5102.31万元,占92%.四、关于上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2016年度财政拨款收入总决算3082.6万元,财政支出总决算3082.6万元。与2015年度相比,财政拨款收入总计减少3342.84万元,减少52%、支出总计减少3320.11万元,减少51.86%。主要原因:2015年社区事务受理中心预算中包含街道社区自治办、社区居委会经费,该项经费自2016年起并入街道办事处本部预算。五、关于上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出3082.6万元,占本年支出合计的56%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少3320.11万元,减少52%。主要原因:2015年社区事务受理中心预算中包含街道社区自治办、社区居委会经费,该项经费自2016年起并入街道办事处本部预算。(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出3082.6万元,主要用于以下方面:教育支出(类)71.67万元,占3%;社会保障和就业支出(类)2993.1万元,占96%;住房保障支出17.83万元,占1%。(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4143.3万元,支出决算为3082.6万元,完成年初预算的75%。决算数小于预算数的主要原因:调整预算。其中:1、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)7.28万元。主要用于:扶志助学金。年初预算为8万元,支出决算为7.28万元,完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因:调整预算。2、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)64.39万元。主要用于:职业技能培训补贴,参加区职业技能大赛。年初预算为65万元,支出决算为64.39万元,完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因:年初预算为估计数。3、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)87.48万元。主要用于:日常办公支出及办公用品购置。年初预算为108.5万元,支出决算为87.48万元,完成年初预算的81%。决算数小于预算数的主要原因:年中调减预算。4、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)17.48万元。主要用于:自主创业组织扶持补贴。年初预算为35.33万元,支出决算为17.48万元,完成年初预算的50%。决算数小于预算数的主要原因:符合创业扶持条件的对象无法预知准确,故有剩余。5、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)351.58万元。主要用于:人员支出。年初预算为378.55万元,支出决算为351.58万元,完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因:调整预算。6、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项)3.86万元。主要用于:日常运行支出。年初预算为9.7万元,支出决算为3.86万元,完成年初预算的40%。决算数小于预算数的主要原因:年中调减预算。7、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)257.88万元。主要用于:万人就业项目公益类补贴。年初预算为257.88万元,支出决算为257.88万元,完成年初预算的100%。8、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)4.72万元。主要用于:就业补贴。年初预算为8万元,支出决算为4.72万元,完成年初预算的59%。决算数小于预算数的主要原因:年中调减预算。9、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)160.77万元。主要用于:低保金支出。年初预算为177.6万元,支出决算为160.77万元,完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因:调整预算。10、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)1.02万元。主要用于:农村低保金支出。年初预算为1.1万元,支出决算为1.02万元,完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因:年初数为估计数。11、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)49.57万元。主要用于:社会救助应急帮困。年初预算为50万元,支出决算为49.57万元,完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因:年初数为估计数且年中调整预算。12、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)496.42万元。主要用于:支内帮困补助、重残无业补助等。年初预算为519.8万元,支出决算为496.42万元,完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因:年初数为估计数且年中调整预算。13、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)1562.33万元。主要用于:征地人员保障。年初预算为2463.6万元,支出决算为1562.33万元,完成年初预算的64%。决算数小于预算数的主要原因:调整预算。14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)16.09万元。主要用于:住房公积金。年初预算为19.59万元,支出决算为16.09万元,完成年初预算的83%。决算数小于预算数的主要原因:调整预算。15、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)1.73万元。主要用于:日常运行支出。年初预算为6.75万元,支出决算为1.73万元,完成年初预算的26%。决算数小于预算数的主要原因:调整预算。&六、关于上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出420.12万元,包括人员经费352.68万元,公用经费67.44万元。基本支出中:1、工资福利支出336.59万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食费等2、商品和服务支出51.32万元,主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、物业管理费、维修费、福利费、公务接待费、专用材料费、培训费。3、对个人和家庭的补助28.72万元,主要用于:住房公积金等。4、其他资本性支出3.49万元,主要用于:办公设备购置。七、关于上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为5.2万元,支出决算为0.15万元,完成预算的3%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.15万元,完成预算的3%。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少7.31万元,降低98%,其中:公务接待费支出决算减少7.31万元,降低98%。公务接待费支出减少的主要原因是接待批次减少。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.15万元,占100%。具体情况如下:1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。开支内容包括:2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出0万元。2016年,上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0.15万元。其中:国内公务接待支出0.15万(含外宾接待支出0万元)。主要用于培训用餐及招聘会用餐补贴,公务接待2批次、65人次,其中:接待外宾0批次、0人次。八、关于上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况。上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2016年度无机关运行经费。(二)政府采购支出情况。2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)18.48万元,其中:货物采购金额18.48万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额6万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.6万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额6万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额12.48万元。(三)国有资产占用情况。截至日,上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。(四)预算绩效管理情况。上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:2016年度开展的绩效评价项目1个,涉及预算金额2463.60万元。绩效评级为“优”的项目1个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。绩效评价结果信息表(一)项目名称征地人员保障预算金额2463.60万元评价分值评价结论项目总体风险通过绩效考核,及日常及时跟踪。项目进程合理有效,未出现财政资金滥用超支现象。项目从立项至最终审计均按照相关要求。主要绩效项目通过审计后,合理控制了项目预算的有效落实,未发生超支情况。存在问题预算明细可以进一步拆分,从而对项目起到更好的规范效果。整改建议对于大型项目,预算明显可以适当拆分,从而更好地实现节约财政支出的绩效评价目标。整改情况加强预算单位与财政部门的沟通,对于项目中遇到的问题及时反馈,尽量避免财政支出与项目进度脱钩。&嘉定区真新社区卫生服务中心
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近日,真新街道社会发展科、社区卫生服务中心、金鼎居委会联合举办的真新健康自我管理学校正式开学。首堂义务服务“神奇经络中医养生”讲课,吸引了社区近百位居民前来听课,人气爆棚。
来自上海电力医院针灸推拿科主任沈特立,围绕如何取穴自我保健,应用通俗易懂的语言,把在常人眼中深奥难懂的中医经络循行、气血流通等理论一一作了详细讲解,让居民朋友们对痛则不通、通则不痛的道理有了全面的理解。
听课过程中不少居民纷纷跃跃欲试,在自己或同伴的身上寻找着压痛点,把听到的知识应用于实际通过试验,体会古老医术保健的魅力,居民们纷纷表示收获颇丰。
本文来源:新闻晨报
责任编辑:王晓易_NE0011
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